齊魯網·閃電新聞8月25日訊 8月25日,濱州市政府新聞辦組織召開2021年度市級預算執行和其他財政收支審計工作新聞發布會,邀請濱州市審計局財政審計科科長王春倩出席發布會并回答記者提問。
王春倩介紹,國有資產、資源是保障社會事業發展的基石。近兩年,全國人大常委會、山東省人大常委會相繼發布《關于加強國有資產管理情況監督的決定》,在剛剛結束的濱州市十二屆人大常委會第3次會議上,濱州市人大常委會通過了《監督決定》,要求審計部門依法加大對國有資產的審計力度。新修訂的《審計法》也對國有資產審計作出部署。對此,濱州市審計局加大對國有資產管理情況的審計監督力度,扛起維護國有資產安全的責任擔當。
著力促進規范管理,加強行政事業性國有資產審計。本著優化配置、合理規范的原則,加強行政事業性國有資產審計監督,提高資產使用效益。在預算執行審計中,發現有的單位資產使用效益低,如3個單位房產閑置1785.31平方米;有的單位違規使用和處置國有資產,如6個單位未經財政部門審批使用或處置房產2.00萬平方米;有的單位資產管理基礎薄弱,如15個單位資產賬實不符2.39億元。
著力促進責任落實,加強國有自然資源資產審計監督。國有自然資源資產是構建生態文明建設的重要內容。審計機關對5名領導干部開展了自然資源資產離任(任中)審計。通過審計發現,3個單位河長巡河任務、道路綠化任務未完成,2個單位項目進展緩慢或無法實施資金閑置990萬元,1個單位存量資金盤活不到位329萬元。
著力促進提質增效,加強金融企業國有資產審計監督。本著統籌發展和安全,對農商行風險管控情況進行了審計調查,審計發現,存在經營合規性較差,已核銷貸款追償不到位2012.09萬元,超規定期限辦理展期貸款1811.81萬元;存在普惠金融政策執行力度不足,未開展“銀稅互動”貸款、應收賬款融資等業務;存在內部控制機制存在缺陷,貸前調查不規范、貸后檢查不嚴格等貸款“三查”制度落實不到位。
針對審計發現的上述問題,相關單位積極整改,建章立制17項。審計為推進行政事業性國有資產規范管理,促進國有自然資源資產功能有效發揮,引導和加強金融業更好服務實體經濟、守住不發生系統性金融風險底線發揮了建設性作用。
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