來源:濱州日報
2019-02-26 09:24:02
2月24日,在濱州市第十一屆人民代表大會第四次會議上,濱州市財政局局長焦本強作了關于濱州市2018年預算執行情況和2019年預算草案的書面報告。
去年全市一般公共預算總收入416.97億元
2018年,全市一般公共預算總收入416.97億元,其中:當年收入240.54億元,完成預算的100.2%,比上年增長6.3%;稅收返還和轉移支付補助128.03億元,調入資金、調入預算穩定調節基金及上年結轉收入等48.4億元。
全市一般公共預算總支出398.7億元,其中:當年支出345.32億元,完成預算的99%,增長4.6%;地方政府一般債務還本支出(不含置換債券)271萬元,上解省支出、補充預算穩定調節基金等53.36億元。收支相抵,結轉下年支出18.27億元。
去年市級一般公共預算總支出233.35億元
2018年,市級一般公共預算總收入238.11億元,其中:當年收入12.62億元,完成預算的89.2%,比上年下降12.3%;稅收返還、轉移支付補助及縣(市、區)上解收入200.14億元,調入資金、調入預算穩定調節基金及上年結轉收入等25.35億元。
市級一般公共預算總支出233.35億元,其中:市級支出62.72億元,完成預算的99.8%,增長4.3%;市對下稅收返還及轉移支付支出122.16億元,上解省支出、債務還本、補充預算穩定調節基金等48.47億元。收支相抵,結轉下年支出4.76億元。
今年全市一般公共預算收入安排254.97億元
綜合考慮全市主要經濟預期指標和各項政策性收支增減因素,2019年全市一般公共預算收入安排254.97億元,比上年增長6%左右。當年一般公共預算收入,加地方政府新增一般債券收入、稅收返還和轉移支付補助、調入資金、調入預算穩定調節基金、上年結轉收入等181.45億元,收入總計436.42億元。
全市一般公共預算支出安排364.24億元,增長5.5%左右。當年一般公共預算支出,加上解支出、債務還本支出等55.7億元,支出共計419.94億元,結轉下年支出16.48億元。
今年安排民生類、業務類、發展類項目支出預算90.22億元
報告指出,根據預算法要求,加大市級一般公共預算和政府性基金預算統籌力度,支出統籌安排。一是安排市直行政事業單位人員經費和日常公用定額等基本支出26.52億元,比上年預算增加1.66億元。二是安排民生類、業務類、發展類項目支出預算90.22億元。重點項目支出包括:
安排12.75億元,比上年增加3.09億元,堅決支持打好三大攻堅戰。其中,安排防范化解風險資金9.35億元;安排財政扶貧資金7760萬元;安排污染防治方面資金2.63億元。
安排5.04億元,比上年增加1.09億元,落實支持新舊動能轉換“1+5”財政政策,推動實體經濟高質量發展。其中,安排科技和人才資金1.01億元;安排新舊動能轉換資金4.03億元。
安排3.24億元,比上年增加1.1億元,支持實施鄉村振興戰略,加快農業農村現代化建設。圍繞農業農村現代化的總目標,著力構建完善財政支持實施鄉村振興戰略的政策體系,支持農業高質量發展。按照市委、市政府部署要求,堅持“以整合為原則,以不整合為例外”,將具備條件的中央、省和市級農林水發展專項、美麗鄉村建設、“四好農村路”等涉農資金全部歸并整合,設立鄉村振興重大專項資金。
安排31.76億元,比上年增加2.44億元,支持社會事業發展,努力增進民生福祉。其中,安排教育發展資金4.23億元;安排社會保障和撫恤資金3.99億元;安排文旅體育事業發展資金1.3億元;安排衛生健康資金15.99億元;安排社會治理能力提升資金6.25億元。
安排28.42億元,比上年增加1.7億元,支持城市維護和重點項目建設,著力優化發展格局。安排城市維護資金6.84億元;安排重點項目建設資金19.43億元;安排財政激勵獎補資金2.15億元。
另外,安排預備費及一般公共服務方面資金5.22億元。其中:支持大數據建設,安排信息化建設專項6801萬元。安排援疆援藏、對口支援重慶奉節和青海祁連資金2120萬元。繼續安排收入征收部門征管獎補經費、城市社區黨組織為民服務補助等支出。預備費8000萬元,規模與上年持平。
市級國有資本經營預算收入安排996萬元
市級國有資本經營預算收入安排996萬元,收入包括:利潤收入339萬元,股利、股息收入457萬元,其他國有資本經營收入200萬元;加上年結轉2168萬元,收入總量為3164萬元。本年支出2222萬元,其中:解決歷史遺留問題安排社會保障補助等401萬元,原市屬國有企業職教幼教退休教師生活補貼102萬元,國資監管費用100萬元,“僵尸”企業退出補助資金1417萬元,支持市屬企業改革轉型補助202萬元。調出資金199萬元,結轉下年支出743萬元。
市級社會保險基金收入預算安排85.56億元,比上年減少2.51億元,下降2.9%。其中:保險費收入62.23億元,減少9067萬元,下降1.4%;財政補貼收入18.03億元,增加1.6億元,增長9.7%。支出預算安排80.33億元,增加9.7億元,增長13.7%,其中:社會保險待遇支出76.7億元,增加9.3億元,增長13.8%。預計企業職工基本養老保險、失業保險、工傷保險凈上解省級5.79億元,工傷保險對縣(市、區)凈調劑補助1497萬元,當年收支結余為-7115萬元,年末滾存結余135.52億元。
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